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有色金属行业研究报告:华西证券-有色金属行业~海外季报:松下控股发布2023Q2~Q4经营情况报告,电池销售额同比下降2%为354.88亿元-240204

行业名称: 有色金属行业 股票代码: 分享时间:2024-02-05 14:25:06
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 晏溶
研报出处: 华西证券 研报页数: 8 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 622 KB 分享者: pia****555 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  季报重点内容:
  合并财务业绩
  在截至2023年12月31日的九个月期间,受以色列、巴勒斯坦和乌克兰局势等地缘政治风险的影响,全球整体经济适度放缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】为应对通货膨胀而持续实施的货币紧缩政策也是一个因素。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在日本,尽管物价上涨对经济造成了一些负面影响,但在资本支出需求稳健和与入境旅游相关的需求复苏等因素的支持下,经济逐步好转。展望未来,预计全球经济仍将持续低迷。另一方面,尽管担心物价上涨会带来负面影响,但预计日本整体经济将逐步复苏。
  在这样的经营条件下,公司的目标是力争实现中期战略中设定的"累计营业现金流2.0万亿日元(1005.90亿元)、ROE(净资产收益率)10%以上、累计营业利润1.5万亿日元(754.43亿元) "等关键目标指标(KGIs)。2024财年是本公司中长期战略的第二年,自2023财年起,本公司开始向由控股公司和运营公司组成的新集团组织结构转型。此外,公司还决定将汽车电池业务作为优先投资领域,并将考虑对业务组合进行修订和更新,以转向增长阶段,从而推进经营举措。
  截至2023年12月31日的九个月内,松下能源株式会社("松下能源")于2023年4月与挪威世界领先的新能源汽车和基础设施解决方案制造商Hexagon Purus ASA签订了北美商用车辆汽车电池供应合同,为北美地区的商用车辆提供动力电池。此外,松下能源还与马自达汽车公司(2023年6月宣布)和SUBARU公司(2023年7月宣布)分别就建立中长期合作关系以供应电动汽车电池进行了讨论。此外,2023年11月,公司宣布与阿波罗全球管理公司的关联公司达成基本协议,成为松下汽车系统株式会社业务的战略合作伙伴。双方仍在继续讨论,计划在2024年3月底之前敲定协议细节。
  截至2023年12月31日的九个月内,公司合并销售额同比增长1%,达到63,003亿日元(3168.74亿元)。这主要得益于汽车、互联和车用电池销售额的增长,以及汇率的影响,尽管工业销售额大幅下降。
  营业利润比去年同期增长37%,达到3,203亿日元(161.1亿元),税前利润比去年同期增长44%,达到3,688亿日元(185.49亿元)。这主要归功于价格调整和合理化的进展、汇率的影响,以及根据美国《通胀削减法案》(美国"IRA税收抵免")记录的税收抵免,尽管固定成本增加主要与战略投资和原材料价格上涨的影响有关。
  归属于松下控股株式会社股东的净利润比去年同期大幅增长145%,达到3,992亿日元(200.78亿元)。这主要归功于上述因素,以及松下液晶显示器有限公司(Panasonic Liquid Crystal Display Co. (松下液晶显示器株式会社(Panasonic Liquid Crystal Display Co., Ltd.)的清算(通过日本《公司法》规定的"特别清算")及其债务豁免导致所得税减少。
  按业务分部报告
  Lifestyle:销售额为25,850亿日元(1300.13亿元),同比下降2%。这主要是由于以中国和其他亚洲市场为主的消费类电子产品销售额减少,以及暖通空调业务受欧洲市场状况恶化和中国部分业务不再合并的影响而需求减弱,尽管北美冷链业务和日本市场的电气建材销售额有所增加。营业利润与去年同期相比下降至967亿日元(48.64亿元)。这是由于尽管冷链业务和电气建筑材料的销售额有所增加,但消费电子产品和暖通空调业务的销售额却有所下降,同时还记录了额外的质量相关费用。
  汽车:销售额同比增长19%,达到11,129亿日元(559.73亿元)。这主要归功于汽车生产的恢复。营业利润增至379亿日元(19.06亿元)。这主要得益于销售额的增长,以及为抵消零部件和材料价格上涨而进行的价格调整和合理化努力,尽管产量增加、人事费用增加以及零部件和材料价格上涨带来了固定成本的增加。
  互联:销售额同比增长6%,达到8,489亿日元(426.95亿元)。这主要得益于航空电子设备、Gemba解决方案和Blue Yonder的销售额增长,尽管过程自动化的销售额有所下降。营业利润增至247亿日元,高于去年同期水平。这主要是由于尽管过程自动化的销售额有所下降,但航空电子产品的销售额有所增加。
  工业:销售额为7,772亿日元(390.89亿元),同比下降12%。这主要是由于市场环境恶化导致面向中国市场的产品销售额减少,以及半导体业务终止导致销售渠道变化的影响,尽管包括绿色汽车用电容器在内的部分产品的销售额有所增加。营业利润为249亿日元(12.52亿元),与去年同期相比有所下降。这主要是由于尽管在价格调整和合理化方面做出了努力,但市场环境恶化导致销售额下降,以及日元贬值的影响等因素造成的。
  能源:总体销售额为7,056亿日元(354.88亿元),同比下降2%。这主要是由于日本面向北美的电动汽车电池产量减少,以及工业/消费类销售额减少,尽管电动汽车电池在北美的销售情况良好。此外,与客户有效利用美国IRA税收抵免有关的会计处理方法的影响也是销售额减少的另一个因素。营业利润与去年同期相比增至827亿日元(41.59亿元)。这主要得益于北美地区电动汽车电池销售额的增加以及美国IRA税收抵免的入账,尽管工业/消费领域的销售额有所下降,日本电动汽车电池产量减少以及固定成本有所增加
  其他:销售额为9,008亿日元(453.06亿元),同比增长1%。营业利润增至475亿日元(23.89亿元)。
  综合财务状况
  截至2023年12月31日的九个月中,经营活动产生的净现金为5,983亿日元(300.92亿元),去年同期为3,137亿日元(157.78亿元)。这主要是由于存货增减的改善。投资活动使用的现金净额为3,803亿日元(157.78亿元),去年同期为2,158亿日元(108.54亿元)。这是由于尽管出售了部分资产,但以电动汽车电池为主的资本投资和其他因素有所增加。因此,自由现金流(经营活动和投资活动的净现金流入)比去年同期增加了1,201亿日元(60.40亿元),达到2,180亿日元(109.64亿元)。
  融资活动所用现金净额为379亿日元(19.06亿元),而去年同期为5,166亿日元(259.82亿元)。这主要是由于在2023财年偿还了在2022财年(公司向新组织结构过渡的前一年)借入的临时借款,以及在截至2023年12月31日的九个月内发行了国内无担保直接债券。
  考虑到汇率变动等因素,截至2023年12月31日,现金及现金等价物总额为10,383亿日元(522.21亿元),比2023年3月31日增加了2,188亿日元(110.05亿元)。
  截至2023年12月31日,公司合并总资产为89,106亿日元(4481.59亿元),比2023年3月31日增加了8,511亿日元(428.06亿元)。这主要是由于现金和现金等价物的增加以及不动产、厂房和设备的增加。此外,日元贬值造成的汇率波动对外币计价资产的影响也是一个因素。
  与2023年3月31日相比,公司合并负债总额增加了2,827亿日元(142.18亿元),达到45,523亿日元(2289.58亿元)。这主要是由于发行了国内无担保直接债券而增加了长期债务,以及日元贬值造成的汇率波动的影响。
  与2023年3月31日相比,松下控股株式会社的股东权益增加了5,618亿日元(282.56亿元),达到41,802亿日元(2102.43亿元)。这主要是由于归属于松下控股株式会社股东的净利润入账,以及日元贬值导致其他权益部分增加。加上松下控股株式会社股东权益中的非控股权益,总权益为43,584亿日元(2192.06亿元)。
  2024财年综合财务预测
  2024财年的综合财务预测与2023年10月30日公布的预测相比保持不变
  风险提示
  1)全球锂盐需求量增速不及预期;
  2)澳洲Wodgina矿山爬坡超预期;
  3)澳洲Greenbushes外售锂精矿;
  4)南美盐湖新项目投产进度超预期;
  5)锡下游焊料等需求不及预期;
  6)锡矿供给端事件风险;
  7)地缘政治风险。
  

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